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审计经理

面议 上海市 2-5年本科 全职 招聘1人

福利制度: 上市公司 | 高薪技术 | 通信服务 | 养老保险

职位描述

你的主要工作:
1、建立、公司内控机制及流程;对内控机制及流程设计的有效性进行评估,出具报告,提出改进意见及措施,与各业务与职能部门沟通,协助完善与改进现有业务流程;
2、根据公司的业务发展规划及工作目标,建立并完善公司内部审计管理体系;拟定年度内审工作计划、确定内审范围、执行风险评估;
3、根据工作计划实施内审,对内控机制及流程的有效性进行测试和验证,发现及评估内控执行层面的缺陷及风险,出具内审报告,并提出改进建议;
4、负责对控股公司及下属各公司的所有会计相关的经济资料及经济活动进行审计,并对测试中发现的问题提出科学的整改建议。

职位要求

我们对你的要求:
1、3年以上大型企业或上市公司内审、财务会计或运营控制相关经验,有信息系统内控经历优先;
2、有相关具体的内控、内部审计项目的实施经验;
3、精通国家财税法律规范、国家财务核算业务,具有优秀的职业判断能力和丰富的财务审计处理经验;
4、审计师、中级会计师或CPA证书优先;熟练运用office系列办公软件及财务核算软件;
5、具有敏锐的洞察力、逻辑思维能力和良好的语言及文字表达能力;
6、好的沟通能力、执行能力以及团队合作精神;
7、能适应较快的工作节奏,具备较强的抗压能力。                                温馨提示:该信息来自网络仅供参考。国家法律规定,用人单位不得以任何形式向求职者收取任何费用或抵押物,如有此类情况发生,请谨慎对待,避免经济损失;请大家注意甄别传销、虚假信息,谨防受骗。和工作对此不承担任何法律责任。
发布日期:2017-09-07 截止日期:2017-10-07

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